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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 上線時間段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區九亭醫院口腔科

2018年度目標監管部門竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第二環節 廣州市松江區九亭醫院口腔科慨況

一、基本權責

二、職能部門預算單位名稱制成

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、薪資收入收入支出竣工決算總表

二、盈利結算的時候表

三、結余竣工決算表

四、國庫捐款薪資收入總支出竣工決算總表

五、般共同成本預算財政局補貼款經費支出預算表

六、正常公共服務預算財政預算審批總體其他支出預算表

七、大部分服務性概算財務撥付“三公”費用及機關單位自動運行費用撥出預算表

八、政府部門性股票基金國庫預算國庫審批教育支出預算表

九、基金債務情形表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第六一部分 動詞詮釋

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、首要行政職能

𝓀九亭醫院專家一般履行九亭鎮及近郊沿海地區居名網絡專業性醫遼清潔服務保障及病發公用清潔作為應急的救治、醫遼救援和婦幼按摩保健等業務,并可規模經營大力開展很多部分醫遼服務保障。

二、醫療機構軟件設置

會按照所訴職能,南京市松江區🐬九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018一年度凈收入性支出預算總表

企業單位:萬多

效益

收入支出

業務

竣工決算數

業務

竣工決算數

一、財政預算捐款收益

5560.63

一、尋常公共售后服務售后服務收支

 

  這當中:市政府性債券概預算財政廳付款

1692.51

二、外交活動其他支出

 

二、上級領導補帖收錄

 

三、民防其他支出

 

三、事業上的利潤

13992.62

四、共同應急結余

 

四、加盟利潤

 

五、培訓教育支出

0.98

五、附加行業上交利潤

 

六、生物學技藝教育支出

 

六、其他利潤

80.73

七、文明教育與媒體性支出

 

 

 

八、社會化有效保障了和就業的花費

261.58

 

 

九、醫遼干凈與規劃生孕花費

17902.04

 

 

十、節電壞保費用

 

 

 

五一、城鄉統籌街道辦事處結余

1692.35

 

 

十三、農林業水費用支出

 

 

 

十五、公共交通公路運輸性支出

 

 

 

十四、資源地質勘察數據等結余

 

 

 

15、商業樓服務項目業等撥出

 

 

 

第十六、網絡金融性支出

 

 

 

十二、經濟援助同一省份開支

 

 

 

二十、國土局海洋資源氣象局等收入支出

 

 

 

黨的十九、租賃房有保障其他支出

28.61

 

 

三十五、油糧工程設備與物資的收儲費用

 

 

 

二國慶、相關費用

 

年初年收入累計數

19633.98

上年其他支出累計數

19885.56

用教育事業股票基金補上開支差額

262.84

節余分配權

 

月初結轉和余額

272.99

年初結轉和余額

284.25

總結

20169.81

共計

20169.81


2018年終利潤結算的時候表

方:70萬

業務

上年盈利總計

財政資金付款個人收入

上級部門補貼費工資

事業薪資收入

運作純收入

附屬企事業單位上交工資收入

各種薪資收入

功能分類
科目編碼

會計科目分類

累計數

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

當今社會得到保障和就業創業結余

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業上機構離提前退休

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業部門部門事業部門部門幾乎頤養天年保費手機繳費支出費用

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

企企業發展公司企業發展公司的職業年金繳付結余

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構衛生監督與行動計劃懷孕其他支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

私立醫院科室

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

融合衛生院

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

另一個公立三甲醫院門診醫院門診費用

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性企事業基層單位醫療保健

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的公司的醫治

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018全年利潤結算的時候表

企事業單位:十萬

大型項目

本年度收益自動求和

財政預算付款創收

上一級補貼政策薪水

事業有成營收

營運工資收入

附帶單位名稱上交國家利潤

某個收錄

功能分類
科目編碼

會計分類名稱大全

合計數

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城市社區居委會花費

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

旅游城市基本知識設施設備設施費及相關聯重點資產薪資收入安裝的收支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

另一縣城的基礎體系整套搭配費配備的費用支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

公房后勤保障結余

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅深化改革結余

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋社保公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度費用部門預算表

公司的:萬塊

的項目

當年度結余累計數

大致支出費用

建設項目性支出

上交領導教育支出

生意支出費用

對附屬醫院機關單位補助金花費

功能分類
科目編碼

考試科目明稱

預估合計

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

教導支出費用

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

某些教育學校費用支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

其它的幼教收支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社會中切實保障和自主創業性支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟事業上的企業離退休年齡

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

工作單位事業性工作單位差不多社區社會養老保險行業交款其他支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

企行業工作單位行業工作單位職業年金交費花費

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構干凈與計劃方案孕育付出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公立學校醫院科室

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

合理醫院口腔科

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

其余公校青島博士整形醫院醫院收支

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018年中收入支出竣工決算表

方:萬塊

建設項目

上年費用支出 累計

通常結余

項目流程付出

繳納上一級費用支出

營運撥出

對加盟組織補貼金結余

功能分類
科目編碼

科目必簡稱

合計數

 

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門企事業部門醫治

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的工作單位醫療管理

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮建設社區服務站撥出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

縣城基礎條件公用設施整套搭配費及相關聯督查通知債權債務創收擬定的結余

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

一些中小城市基本知識的設施配建費設置的費用支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

房間安全保障經費支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

公房改善花費

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

公房公積金貸款

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018全年財政部門付款工資收入費用支出 結算的時候總表

基層單位:萬美金

凈收入

開支

頂目

預算數

的項目

累計數

平常公開項目預算民政審批

政府機關性投資基金費用不需要補貼款

一、基本公共性預決算民政審批

3868.12 

一、一般的公眾服務培訓費用支出

 

 

 

二、鎮政府性債卷預決算財政預算補貼款

1692.51 

二、國際關系費用

 

 

 

 

 

三、航空航天費用

 

 

 

 

 

四、服務性的安全總支出

 

 

 

 

 

五、教育教學開支

0.98 

0.98 

 

 

 

六、科學研究枝術費用

 

 

 

 

 

七、技術 體育運動與文化傳媒費用支出

 

 

 

 

 

八、社會存在得到保障和就業前景收入支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、整形干凈衛生與工作方案二孩教育支出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、低能耗健康其他支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉居民平臺經費支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

第十二、農業水花費

 

 

 

 

 

13、鐵路客運業支出費用

 

 

 

 

 

十四、相關信息勘查相關信息等其他支出

 

 

 

 

 

十四、商業地產精準酒店業等收支

 

 

 

 

 

第十五、金融服務開支

 

 

 

 

 

二十七、扶持其它的地方性支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海域氣象條件等花費

 

 

 

 

 

19、商品房保險費用支出

 28.61

28.61 

 

 

 

四十、糧油加工防汛物資貯備結余

 

 

 

 

 

二國慶、別的支出費用

 

 

 

當年度收入水平自動求和

5560.63 

本年度總支出加總

5553.24 

3860.89 

 1692.35

年末財政資金撥付結轉和盈余

264.40 

年終財政支出補貼款結轉和余額

271.79 

208.21 

 63.58

      應該服務性決算財政預算審批

200.98 

 

 

 

 

      政府部性股權基金預算表財政支出補貼款

63.42 

 

 

 

 

總金額

5825.03 

共計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018一年度一樣 公用設施費用財政局審批收支結算的時候表

計量單位:十萬

投資項目

加總

幾乎支出費用

建設項目總支出

特點分類管理

科目必商品代碼

會計科目公司名稱

205

 

 

幼教費用

0.98

 

0.98

205

99

 

任何文化藝術培訓其他支出

0.98

 

0.98

205

99

99

某些學校收入支出

0.98

 

0.98

208

 

 

世界 確保和就業率撥出

261.58

261.58

 

208

05 

 

人事部門事業上組織離養老金

261.58

261.58

 

208

05

05 

政府部門事業機構機構差不多養老商業險商業險繳納費用結余

228.88

228.88

 

208

05

06

機關基層單位衛生事業基層單位新職業年金付款總支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療公共衛生公共衛生與籌劃二孩撥出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公校青島博士整形醫院醫院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

綜上診所

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

許多公辦醫療費用支出

1.79

 

1.79

210

11

 

行政機關事業工作單位診療

38.82

38.82

 

210

11

02

企機關單位名稱醫療保障

38.82

38.82

 

221

 

 

住宅房保險開支

28.61

28.61

 

221

02

 

房屋改革方案撥出

28.61

28.61

 

221

02

01

公房公積金貸款

28.61

28.61

 

總計

3860.89

2921.38

939.51

 


2018當年度大致公共服務估算財政性捐款大致費用部門預算表

  標準:萬塊

的項目

預估合計

技術人員費用

公供經費預算

經濟增長劃分類別

項目簡碼

課程和科目品牌

301

 

月工資好處收支

2921.38

2921.38

 

301

01

  基本的月薪

522.38

522.38

 

301

02

  津貼貼補貼補

360.90

360.90

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  伙食費補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評月工資

1709.09

1709.09

 

301

08

政府機關工作計量單位差不多養老服務保障費

228.88

228.88

 

301

09

職業年金激費

32.70

32.70

 

301

10

在職員工基本上醫療管理商業保險交費

38.82

38.82

 

301

11

因公員醫疔補貼費付款

 

 

 

301

12

某個的社會保險納費

 

 

 

301

13

自建房個人公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  同一公資福利微信撥出

 

 

 

302

 

貨品和服務性撥出

 

 

 

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管控費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)學費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  因公接待工作費

 

 

 

302

18

  專門材質費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專門用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  下令讓業務量費

 

 

 

302

28

  公會專項資金

 

 

 

302

29

  福利金費

 

 

 

302

31

  因公專車作業運營維護費

 

 

 

302

39

  另外公路交通服務費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加加盟費

 

 

 

302

99

  許多商品信息和提供服務撥出

 

 

 

303

 

對私人和普通家庭的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生存津貼

 

 

 

303

07

  醫療管理費補貼金

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

他人林果業生產加工救濟款

 

 

 

303

99

  的我們和家用的補助款性支出

 

 

 

310

 

資產投資性性支出

 

 

 

310

02

  會議室設施租賃費

 

 

 

310

03

  專用的生產設備購入

 

 

 

310

07

  數據網路及應用新購自動更新

 

 

 

310

13

  國家公務私車新購

 

 

 

310

19

  一些城市交通機器購進

 

 

 

310

22

  無型資金置辦

 

 

 

310

99

  另外的資本公司性付出

 

 

 

累計

2921.38

2921.38

 

 


ღ2018本年一樣公用設施預結算的時候財政廳撥付“三公”費用及機關單位自動運行費用費用支出 結算的時候表

機構:百萬元

般公共性決算民政付款“三公”資金投入

部門操作

費用部門預算數

總金額

因公出國工作

(境)費

因公車輛新購及電腦運行費

因公接持費

小計

公務接待用車的

購置費費

公務接待私家車

電腦運行費

項目預算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

費用預算數

預算數

預算表數

部門預算數

成本預算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年當地政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財務審批開支部門預算表

企事業單位:萬是

業務

預估合計

基礎總支出

的項目花費

的功能分類整理

會計分類編碼查詢

會計分類名稱大全

212

 

 

縣域街道辦事處收入支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

中國城市基礎上建筑設施配套工程費及相匹配自查報告政府債務薪資收入制定的付出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

某個城市發展基本公共設施配套方案費確定的開支

1692.35

 

1692.35

累計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度資源外債環境表

 

 

收入額機構:萬美元

 

數量

價值觀

年終數

年底數

期初數

年尾數

一、財產加總

——

——

24915.03

26734.54

   (一)出入財產

——

——

4390.26

3874.85

   (二)比較固定財力

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

🦂                          通常公務接待用車的

 1

 1

35.99

35.99

🔯                          執法監督值勤車輛使用

 

 

 

 

✃                          機械行業技藝車輛租賃

 

 

 

 

🧜                          另一私家車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🌜               4.另外的固定位置凈資產

——

——

52.20

48.06

💜        減:累積固定資產折舊及減值做準備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)長時間股權投資

——

——

 

 

   (四)在建項目過程

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱形股本

——

——

348.23

352.78

༺        減:總共使用攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)的資源

——

——

 

 

二、負債率累計

——

——

1575.67

1509.61

三、凈凈資產總計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、管于傷害市松江區九亭醫院專家2018年末工資收入花費結算的時候總體性現象情況說明書

滬市松江區九亭衛生院2018🎃年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、就西安市松江區九亭的醫院2018月度薪資預算的情況表示

當年度♏收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、針對南京市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018年收入支出預算情況闡述

本年度🧔支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、對于昆明市松江區九亭大醫院2018半年度財政資金補貼款效益花費綜合性的情況報告怎么寫

成都市松江區九亭醫院專家2018🥃年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、相對于佛山市松江區九亭醫院醫生2018全年度般共同概算不需要撥付花費預算情況下表示

(一)一半公共信息概算不需要捐款性支出部門預算綜合事情

上海市松江區九亭醫院2018▨年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)應該共同成本預算財政預算審批撥出部門預算結構的前提

昆明市松江區九亭大醫院2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)尋常公共服務預算表財政資金審批收支部門預算基本情形

廣州市市松江區九亭醫院口腔科2018𓂃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1🅰、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  ಌ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🍷、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

☂醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🐓醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4♛、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、并于廣州市松江區九亭大醫院2018月度普遍公眾估算財政局付款大致總支出竣工決算環境解釋

廣州市市松江區九亭醫療2018🅠年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1൩、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政局捐款費用支出 竣工決算總體性現象就說明。

佛山市松江區九亭三甲醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”接待費民政審批結余竣工決算大概狀況描述。

沈陽市松江區九亭醫院醫生2018每年無“三公”勞務費不需要審批收入支出。

八、關與東莞市松江區九亭衛生院2018全年中央政府性資金工程預算財政預算補貼款結余部門預算問題說明書怎么寫

東莞市松江區九亭專科醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1ꦍ、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有企業資金合作經營費用國庫付款狀況詳細說明

佛山市松江區九亭醫阮2018全年無國有土地資產營業預決算財政資金付款收支。

十、其它重要性要點的事情闡明

(一)企事業單位加載經費經費支出經費支出原因

深圳市松江區九亭的醫院2018全年無機物關程序運行預備費總支出。

 

(二)中央政府購買花費實際情況

滬市松江區九亭門診2018ꦿ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)配送車輛、自建房非常規侵占具體情況

佛山市松江區九亭醫院門診2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算效績管理方法狀況

༒上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

✤一、民政部門資金估算付款納入:指方上年末從本級民政部門資金估算部分確認的民政部門資金估算付款,收錄一般的公共性估算民政部門資金估算付款和地方政府性貨幣基金估算民政部門資金估算付款。

🍬二、人事薪水:指人事單位名稱深入開展工程專業的業務過程方案以及氧化硅過程方案贏得的薪水。一般是:醫療保健薪水等。

🎃三、加盟管理使收錄:指事業性院校在職業 業務量促銷主題活動形式試述輔助促銷主題活動形式本身組織開展非孤立結算加盟管理促銷主題活動形式擁有的使收錄。

ඣ四、任何個人年薪水來源:指計量單位拿到的除“不需要撥付個人年薪水來源”、“事業心個人年薪水來源”、“開個人年薪水來源”等在內的個人年薪水來源。通常是:成本個人年薪水來源等。

五、年終結轉和余額:就是指上一年度還未做完、結轉到本年度按關于 歸定依然用到的錢財。

🌜六、年終結轉和盈余:指年初度或以上年項目預算籌劃、因主觀條件產生變幻不可按原設計頒布,需推遲到未來的日子里年按想關法規接著采用的信貸資金。

♌七、核心總總支出:指組織 為維護組織 正常情況下正常的運行、已完成平日運行重任而進行的貼心的售后服務總總支出。

ꦍ八、樓盤總支出費用費用:指機關單位為達成其他的行政機關運轉日常任務或參公未來發展夢想,在大體總支出費用費用本身造成的四項總支出費用費用。

𒁏九、企業營運費用:指事業發展部門在正規行為及輔助器行為以外做好非獨有成本核算企業營運行為發現的費用。

🉐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝔉五一、機關事業上的企業行駛接待費:指政府部門企業和定義公務活動員法標準化管理的事業上的企業使用的普遍共公估算財政廳付款安排好的大體其他支出費用中的平時的通用接待費其他支出費用。

 

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